索引号: 01600880820/2024-06119 发布机构: 县审计局
生成日期: 2024-03-25 公开方式: 主动公开
公开范围: 面向全社会

机构概况

发布时间: 2024-03-25 09:39:35 浏览次数:

一、机构设置

简介:贯彻落实中央、省委、市委、县委关于审计工作的方针、政策和决策部署,坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。

办公地址:扶风县西大街

办公时间:上午8:00-12:00  下午14:00-18:00

联系电话:0917-5211393

二、机构职能

县审计局是县政府的一个行政执法部门,在县政府领导下和上级审计机关的指导下,负责对本行政区的财政经济活动进行审计监督。其主要职责如下:

(一)贯彻执行审计工作方面的法律法规和方针政策,维护社会稳定,拟订有关规范性文件和全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划,并组织实施。

(二)主管全县审计工作;负责对县本级财政收支进行审计监督,维护财政经济秩序;对审计、专项审计调查和核查社会审计相关审计报告的结果承担责任,督促被审计单位整改。

(三)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议:

1.县预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支;

2.镇(街)人民政府(街道办)预算执行情况、决算和其他财政收支,县财政转移支付资金;

3.使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;

4.县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;

5.县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益;

6.县政府部门、镇(街)人民政府(街道办)管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支;

7.审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中、省、市属驻县企事业单位财务收支;

8.对“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等宏观政策措施落实情况的审计监督;

9.法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

(四)向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,提出制定和完善政策措施的建议;受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题纠正和处理结果的报告;依法向社会公布审计结果;向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

(五)组织实施对县管领导干部及依法属于县审计局监督对象的单位主要负责人的经济责任审计工作;负责对全县经济责任审计工作进行调查研究,总结推广经验。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象单位出具的相关审计报告。

(九)承办县政府交办的其他事项。

三、领导信息

党组成员、党组书记赵平同志:负责局全面工作,负责党建党风廉政建设和意识形态工作。分管财务、人事工作。

党组成员、副局长强淑媛同志:负责组织、文化、妇联、计划生育、招商引资及乡村振兴工作。分管经济责任审计股。协管党风廉政建设和纪检监察工作。

党组成员、副局长史建科同志:负责档案、保密、宣传、安全生产、精神文明、工会及机关日常工作,分管行政事业股、办公室,协管财务、党建、意识形态工作。

党组成员、副局长白建录:负责审计业务、审计统计、内部审计、审计整改、综治维稳及宗教工作,分管基建企业股、财政金融股。

四、内设机构 
   根据上述职责,县审计局设5个内设机构; 
  (一)办公室:负责文秘、文电、会务、保密、档案、信访、宣传、保卫、接待、计划生育等工作;负责政务、党务工作督办;负责人大议案、建议和政协提案的办理;拟订全县审计工作规划和年度项目计划,汇总编报审计统计报表;负责单位目标责任的考核工作;负责局党组日常事务和党风廉政建设责任制工作;负责机关单位的人事管理、机构编制、培训、审计专业技术职称报考、年检等工作;负责机关退休人员服务工作;负责局机关财务管理和后勤服务工作。负责审计工作规范性文件的拟订工作;负责审计法律法规的宣传和政策咨询工作;负责依法行政的监督检查工作;承办行政复议、行政应诉工作。审理复核局机关审计报告和审计决定;组织对局机关审计项目质量稽查和结果评估;负责对审理复核中涉及社会审计机构相关审计事项的核查。组织对县管辖范围内各行政事业单位和企业内部审计的指导和监督;组织开展内部审计工作调研和培训、内部审计人员岗位资格认证工作;指导和推广信息技术在审计领域的应用;负责组织计算机审计和审计管理专业培训;组织对“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等宏观政策措施落实情况的审计监督。 

负责人:陈占侠         联系电话:0917-2982834

(二)财政金融审计股:组织审计县级预算执行和其他财政收支情况,汇总审计结果,起草向县政府和县人大的本级财政预算执行审计结果报告、审计工作报告及审计发现问题整改情况的报告;审计镇人民政府(街道办事处)的财政财务收支情况;组织审计县级有关部门管理使用的各类专项资金的财务收支;开展相关专项审计调查。 

负责人:白建录          联系电话:0917-2982831

(三)行政事业审计股:组织审计县级有关部门及其所属事业单位预算的执行情况、决算和其他财政收支;审计使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;组织审计县级有关部门管理使用的各类社会保障资金及专项资金的财务收支;组织审计县属国有企业和国有资本占控股地位或主导地位企业的资产、负债和损益;组织审计县级有关部门和企业化管理的事业单位财务收支;开展相关专项审计调查。 

负责人:王建勋          联系电话:0917-2982832

(四)经济责任审计股:指导全县经济责任审计工作;组织并实施对县管党政机关、事业单位、国有及国有控股企业和镇党(街道党工委)镇政府(街道办)主要领导任职及离任经济责任审计工作;负责对村党组织和村民委员会、社区党组织和社区居民委员会主要负责人经济责任审计。

负责人:张   恒          联系电话:0917-2982836 

(五)固定资产投资审计股:组织审计县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;组织审计县级各部门实施的投资建设项目财务收支;审计监督政府投资项目基本建设程序的合法性;对与政府投资建设项目有关的设计、施工、监理、供货、中介等单位的收支活动进行调查;开展相关专项审计调查。 

负责人:杨刚建          联系电话:0917-2982835

    纪检、监察机构按有关规定设置。